|
Faktúra |
55/16/PK
|
ŠKOLKÉ POTREBY
|
139,33 |
s DPH |
|
2162205847
|
02.11.2016 |
ŠEVT, A.S. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
zálohovou fa |
25.11.2016 |
|
Faktúra |
36/16/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
139,33 |
s DPH |
|
21462205847
|
08.08.2016 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
ZFA |
22.08.2016 |
|
Faktúra |
172/23/PK
|
služby - prístup BEKriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
21.09.2023 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22,09,2023 |
25,09,2023 |
|
Faktúra |
203/25/PK
|
materiál - práčka Beko
|
419,90 |
s DPH |
85/25
|
3625078689
|
20.08.2025 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
Faktúra |
324/25/OK
|
Čistiace prostriedky ŠKD + ŠJ
|
129,67 |
s DPH |
202509268
|
202509268
|
19.08.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
Faktúra |
201/25/PK
|
pracovné náradie ŠJ
|
188,40 |
s DPH |
|
14738822
|
18.08.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.08.2025 |
22.08.2025 |
|
Faktúra |
199/25/PK
|
elektrina
|
576,63 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
06.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
Faktúra |
200/25/PK
|
hlasový paušál
|
4,00 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
08.08.2025 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
Faktúra |
323/25/OK
|
materiál-farby,štetce+vymaľovanie šk.kuchyne
|
500,65 |
s DPH |
79/25
|
402013
|
31.07.2025 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.08.2025 |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
322/25/OK
|
služby overenie váh
|
253,01 |
s DPH |
75/25
|
525315408
|
11.08.2025 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
Faktúra |
198/25/PK
|
maľovanie tried ZŠ(1,3,7,8)+mat.tried,kabinety, knižn.
|
1 002.10 |
s DPH |
80/25
|
402014
|
11.08.2025 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
321/25/OK
|
materiál - farby, štetce
|
105,09 |
s DPH |
81/25
|
25159
|
06.08.2025 |
František Bačovčin Glanz |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
Faktúra |
197/25/PK
|
materiál
|
143,70 |
s DPH |
78/25
|
402011
|
05.08.2025 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
320/25/OK
|
Čistiace prostriedky
|
580,97 |
s DPH |
77/25
|
202508728
|
05.08.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
Faktúra |
196/25/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,35 |
s DPH |
83703557855
|
83703557855
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
06.08.2025 |
|
Faktúra |
195/25/PK
|
školské potreby + kancelárske potreby
|
254,18 |
s DPH |
252005
|
252005
|
04.08.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.08.2025 |
06.08.2025 |
|
Faktúra |
194/25/PK
|
zemný plyn
|
2 834.00 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
193/25/PK
|
Tonery
|
469,86 |
s DPH |
74/25
|
25041112
|
17.07.2025 |
N-COPY s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
192/25/PK
|
preventívne prehliadky
|
10,00 |
s DPH |
|
190052025
|
07.07.2025 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
124/25
|
Potraviny
|
137,55 |
s DPH |
38100061
|
|
25.07.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |